茅箭区市场监督管理局财政收支情况审计结果及整改结果

索引号
K26058142/2022-03618
主题分类
审计
发文日期
2021年12月28日 17:25:00
发布机构
区审计局
文号

根据《中华人民共和国审计法》的规定,茅箭区审计局于2021年8月12日至9月16日采取送达的审计方式,对茅箭区市场监督管理局2019至2020年财政收支等情况进行了审计,并对相关人员进行了座谈。审计结果表明,区市场监督管理局近年来紧扣“六稳”“六保”要求,聚焦疫情防控,扎实推进各项措施落实和复工复产;聚焦职能职责,全力保障了市场秩序;聚焦优化营商环境,助推经济高质量发展。但审计也发现单位存在内控制度执行不到位、日常财务核销审核把关不严等问题。对上述问题,区审计局要求区市场监督管理局进一步落实“三重一大”事项集体讨论决策及重大事项报告制度、加强财务审核把关、规范公务卡结算。针对本次审计发现问题,区市场监督管理局积极采取修订完善重大事项报告审批制度,严把财务报销审核关、规范使用公务卡结算等措施进行整改,该单位已整改到位。